审计委
 
  审计委员会隶属集团监事局,由集团党委直接领导,是集团审计工作职能管理部门,下设北京特派员办公室、珠海特派员办公室、新疆特派员办公室和宁夏特派员办公室。其工作是依据集团内部各项规章制度,对集团所属单位日常经济活动行为提供独立客观的监督和评价。
  工作职责:
  与财务收支有关的一切经济活动和经济效益的审计;
  财产、资金的安全完整、合规和管理的审计;
  工程建设项目投资立项、招投标、工程造价、合同签订与执行、工程设备及材料采购、现场管理、变更与鉴证、预决算、竣工验收、工程进度、资金支付及账务处理的审计;
  物资采购比价、招投标、质量及验收情况的审计;
  经济合同的签订及履行审计;
  区域总裁办、板块(行业)主要负责人(区域总裁、副总裁、板块总经理、区域所辖公司董事长、总经理)任期及经济责任离任审计;
  对所属单位内部管理制度建设、执行情况进行审计;对内部控制的健全性、有效性及风险管理进行的审计和评价;
  开展有关专项审计调查,向董事局、监事局提供与审计事项有关的建议或意见;
  承办董事局、监事局交办的其他审计事项。

商务服务 廉政监督 联系我们